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单选题
在封印管理审计时,应检查是否建立封印管理台账及信息档案,是否定期进行(),对不符情况是否及时查明原因并处理。
单选题
在进行收费管理审计时,应审核每周、每月实收报表及银行进账凭证是否经()复核;当月实收电费和现金缴存存在差异的,是否立即查找原因。
单选题
在货币资金内部控制审计中,以下哪一项是审计人员不应认可的控制点()。
单选题
内部控制是指由企业()实施的,为合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高企业经营效率和效果,促进企业实现发展战略的过程。
单选题
工程进度和工作效率达到要求指的是建设项目内部审计的哪一项目标()。
单选题
违规经营投资责任追究,损失金额在100万元及以上、300万元以下,属于一般失职行为,且损失已全部追回的直接责任和主管责任,组织处理一般按()方式处理。
单选题
审计报告的基本要素()。
单选题
内部审计人员应当依据审计目标获取不同类型的审计证据,下列不属于审计证据的有()。
单选题
下列要素中,不属于内部控制程序的是()。
单选题
下列审计证据中,属于环境证据的是()。
