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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
932
单选题

在货币资金内部控制审计中,以下哪一项是审计人员不应认可的控制点()。

A
未经授权的人员不得办理现金收付业务
B
专人保管支付款项所需的全部印章
C
作废的支票在登记簿上作详细记录
D
支票保管和印章保管职务相互分离

答案解析

正确答案:B
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

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单选题

审计组实施审计或者专项审计调查后,应当向派出审计组的审计机关提交审计报告。审计机关审定审计组的审计报告后,应当出具审计机关的审计报告。遇有特殊情况,审计机关可以不向被调查单位出具专项审计调查报告。

单选题

审计工作底稿记录的审计过程和结论主要包括:实施审计的主要步骤和方法、取得的审计证据的名称和来源、审计认定的事实摘要、得出的审计结论及其相关标准。

单选题

审计人员执行审计业务,应当具备的职业要求是:①遵守法律法规和本准则;②恪守审计职业道德;③保持应有的审计独立性;④具备必需的职业胜任能力;⑤其他职业要求。

单选题

在财政收支、财务收支以及有关经济活动中,履行法定职责、遵守相关法律法规、建立并实施内部控制、按照有关会计准则和会计制度编报财务会计报告、保持财务会计资料的真实性和完整性,是被审计单位的责任。

单选题

审计机关依法责令被审计单位缴纳应当上缴的款项,被审计单位拒不执行的,审计机关应当通报有关主管机关、单位,有关主管机关、单位应当依照有关法律、行政法规的规定予以扣缴或者采取其他处理措施,并将处理结果书面告知审计机关。

单选题

地方各级审计机关对本级人民政府和上一级审计机关负责并报告工作,审计业务以本级审计机关领导为主。

单选题

对于重要客户、住宅小区或涉及资产移交的客户、35千伏及以上的客户,用电报装为()环节。

单选题

变更用电业务包括()等。

单选题

业扩报装流程涉及:()。

单选题

业扩报装分为()报装流程。

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