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2023年内部审计基础知识学习题库
1,657
多选题

6.2023年3月,某审计组对丙公司2022年度财务收支进行了审计。审计人员对丙公司设备采购环节内部控制进行了重点调查,了解到以下情况:(1)采购部门确定设备需要量,提出设备购置申请书,报送设备管理部门;(2)设备管理部门根据申请书,会同财会部门、计划部门编制设备采购计划;(3)采购计划经批准后,设备管理部门下达采购通知单,交采购部门执行;(4)采购的设备到货后,由采购部门组织验收合格后提交设备管理部门。要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。丙公司与设备采购有关的内部控制措施存在缺陷的有:()

A
 采购部门确定设备需要量,提出设备购置申请书,报送设备管理部门
B
 设备管理部门根据申请书,会同财会部门、计划部门编制设备采购计划
C
 采购计划经批准后,设备管理部门下达采购通知单,交采购部门执行
D
 采购的设备到货后,由采购部门组织验收合格后提交设备管理部门

答案解析

正确答案:AD
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单选题

15.下列有关审计取证方法的表述中,正确的是:()

单选题

14.根据《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》(Q/CSG2212003-2023),组织经济责任审计前应取得()书面委托函。

单选题

13.根据《中国南方电网有限责任公司违规经营投资责任追究管理办法》(Q/CSG2212002-2023)的相关规定,某企业违规经营投资造成资产直接损失300万元,间接损失4800万元,则该企业资产损失属于()。

单选题

12.根据《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)的相关规定,不属于内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构职责的是()

单选题

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单选题

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单选题

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单选题

7.根据《中华人民共和国审计法》的相关规定,国务院和县级以上地方人民政府应当将审计工作报告中指出的问题的整改情况和处理结果向()报告。

单选题

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