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2023年内部审计基础知识学习题库
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简答题

6.2023年年初,A公司审计部对其内部审计管理开展总结分析,发现公司面临管理模式不够精细、管理基础相对薄弱、生产要素不够集约、资源配置不够优化等突出问题,如A公司下属各单位每年均自行审议决定审计项目并上报备案。问题:1.A公司下属单位每年自行审议决定审计项目的管理模式存在什么缺点?2.南方电网公司提出的改革审计管理体制机制有哪些内容?

答案解析

正确答案:答:1.下属单位每年自行审议决定审计项目的管理模式,可能为A公司的审计发展带来上下不贯通、步调不一致,审计标准不统一,审计目标不聚合,审计重点不聚焦等缺点。2.南方电网公司提出的改革审计管理体制机制,包括:(1)强化审计的集团管控,统一制定审计计划、确定审计标准,聚合审计目标,聚焦审计重点,统筹审计资源,构建上下贯通、步调一致的审计监督格局。(2)健全“上审下”内部审计工作体系,优化审计业务运作模式和组织架构,研究搭建集团审计平台,做强网省两级审计机构,进一步充实二级单位审计力量,推动三级单位重要审计项目提级实施。(3)各级审计部门严格执行重要审计事项向上一级审计部门报告机制,发现的重大损失、重要事件和重大风险及时报告至集团总部。
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