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单选题
10.下列说法中,符合审计部实施审计项目是应遵循的要求的有( )
单选题
9.总行及各分支行审计部门对管辖行差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括:( )。
单选题
8.金融企业应当建立对呆账核销的专项审计制度,对核销制度、核销条件和程序、核销后的资产管理、责任认定和追究等进行( )和()审计,并于年度终了后5个月内出具专项审计报告。
单选题
7.商业银行内部审计目标包括:( )
单选题
6.审计责任认定以审计人员是否( )为标准。
单选题
5.实施销毁时,由( )派人共同负责监销。
单选题
4.应当归入审计档案的文件材料包括:( )
单选题
3.审计档案工作,是指内部审计部门对审计档案进行的收集、整理、保管、( )。
单选题
2.审计报告应包括以下哪些内容( )。
单选题
1.审计部实施审计时,根据工作需要,有权采取必要的方式获取有关资料,审计对象不得( )。
