多选题
16.根据《上饶银行内部审计章程》,下列关于内部审计的说法,正确的是()。( )
A
内部审计是本行内部控制的重要组成部分,通过运用系统化和规范化的方法,审查评价并改善本行经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果,促进本行稳健发展
B
审计工作独立于经营管理活动,不参与本行实际经营活动和内部控制的决策和执行
C
股东大会负责批准本行内部审计章程、中长期审计规划和年度审计工作计划
D
审计人员应持续跟进审计发现问题的整改情况,对重点风险领域应开展后续审计,以督促审计对象对审计整改意见和建议及时采取合理、有效的纠正措施
答案解析
正确答案:ABD
解析:
根据《上饶银行内部审计章程》,下列关于内部审计的说法,正确的是()。( )
答案: ABD
解析:根据《上饶银行内部审计章程》的相关规定:
A. 内部审计是本行内部控制的重要组成部分,通过运用系统化和规范化的方法,审查评价并改善本行经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果,促进本行稳健发展是正确的。
B. 审计工作独立于经营管理活动,不参与本行实际经营活动和内部控制的决策和执行也是正确的。
C. 股东大会负责批准本行内部审计章程、中长期审计规划和年度审计工作计划,这是内部审计章程规定的一项重要职责,因此选项C也是正确的。
D. 审计人员应持续跟进审计发现问题的整改情况,对重点风险领域应开展后续审计,以督促审计对象对审计整改意见和建议及时采取合理、有效的纠正措施也是正确的。
综上所述,选项ABD中的ABD都是正确的。
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