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22023年中国石化第二届风控内控岗位练兵及业务竞赛题库基础知识
502
多选题

331.根据国资委《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》,企业内控体系审计应当围绕( )等开展监督,倒查企业内控体系设计和运行缺陷。

A
 内部权力运行和责任落实
B
 制度制定和执行
C
 授权审批控制
D
 不相容职务分离控制

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

题目:根据国资委《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》,企业内控体系审计应当围绕哪些方面开展监督,倒查企业内控体系设计和运行缺陷。 答案:ABCD 解析:根据国资委的实施意见,企业内控体系审计应该围绕内部权力运行和责任落实、制度制定和执行、授权审批控制、不相容职务分离控制等方面进行监督。这是因为这些方面是企业内部审计监督的重要内容,能够揭示企业内控体系的缺陷和问题,确保企业的内部运作更加透明、规范和合规。

相关知识点:

企业内控体系审计要点

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