AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 会计审计税务知识题库 题目详情
CA5207F556200001902414101AA016D5
会计审计税务知识题库
489
多选题

6.为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有( )。

A
 抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准
B
 检查验收单是否连续编号
C
 比较分析当年与上年应付账款余额的变动情况
D
 观察验收部门是否独立于仓库保管部门

答案解析

正确答案:ABD

解析:

为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有( )。 答案: ABD 解析: 选项A:抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准。通过检查请购单是否经过适当的批准,可以评估采购流程的内部控制是否有效。 选项B:检查验收单是否连续编号。连续编号的验收单可以帮助审计人员追踪和核实采购和付款循环中的交易,以确保其完整性和准确性。 选项D:观察验收部门是否独立于仓库保管部门。如果验收部门与仓库保管部门相互独立,可以增加采购与付款循环的内部控制效力。 综上所述,选项ABD都是用来评估采购与付款循环内部控制有效性的测评程序。
题目纠错
会计审计税务知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码