多选题
6.为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有( )。
A
抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准
B
检查验收单是否连续编号
C
比较分析当年与上年应付账款余额的变动情况
D
观察验收部门是否独立于仓库保管部门
答案解析
正确答案:ABD
解析:
为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有( )。 答案: ABD
解析:
选项A:抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准。通过检查请购单是否经过适当的批准,可以评估采购流程的内部控制是否有效。
选项B:检查验收单是否连续编号。连续编号的验收单可以帮助审计人员追踪和核实采购和付款循环中的交易,以确保其完整性和准确性。
选项D:观察验收部门是否独立于仓库保管部门。如果验收部门与仓库保管部门相互独立,可以增加采购与付款循环的内部控制效力。
综上所述,选项ABD都是用来评估采购与付款循环内部控制有效性的测评程序。
题目纠错
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