AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 初级审计师-初级审计理论与实务(官方) 题目详情
CA4AFA780D1000013AFA17791CC0124D
初级审计师-初级审计理论与实务(官方)
668
多选题

针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有().

A
 现金收入必须及时存入银行,不得直接用于公司的支出
B
 指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户
C
 定期盘点现金,编制银行存款余额调节表
D
 根据公司的批准手续报销,会计部对报销单据加以审核,现金出纳员见到加盖核准印章的支出凭据后付款。
E
 出纳编制银行存款余额盘点表

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

解析:选项E,违背了不相容职责。第一节货币资金概述

相关知识点:

货币资金内控,现有措施可不改

初级审计师-初级审计理论与实务(官方)

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu