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注册会计师-审计(官方)
2,117
单选题

关于项目组内部讨论的内容,以下事项中,最不相关的是().

A
 管理层可能如何编报和隐藏虚假财务报告
B
 被审计单位的性质、管理层对内部控制的态度、从以往审计业务中获得的经验、重大经营风险因素
C
 每个项目组成员拟执行的审计工作部分、需要的审计方法、特殊考虑、时间、记录要求等。
D
 审计收费

答案解析

正确答案:D

解析:

解析:项目组应当讨论被审计单位面临的经营风险、财务报表容易发生错报的领域以及发生错报的方式,特别是由于舞弊导致重大错报的可能性。讨论的内容和范围受项目组成员的职位、经验和所需要的信息的影响。讨论的三个主要领域和可能涉及的信息包括:分享了解的信息(B)、分享审计思路和方法(A)、为项目组指明审计方向(C)

相关知识点:

项目组讨论审计收费无关

注册会计师-审计(官方)

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