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应试题库600题啊嘟嘟
599
单选题

315.个人大额存单面向个人客户销售的金额起点( )万元。

A
 10
B
 20
C
 30
D
 40

答案解析

正确答案:B
应试题库600题啊嘟嘟

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单选题

286.现场稽核审计坚持的总体原则:注重程序、证据充分、定性准确、( )、严防风险。

单选题

285.各级稽核审计部门应设立专门的( )岗位,负责信息科技审计制度和流程的实施,制定和执行信息科技审计计划,对信息科技整个生命周期和重大事件等进行审计。

单选题

284.各级稽核审计部门要根据审计委员会议事规则要求,定期向审计委员会报告信息科技审计报告,应至少每年报告( )次。

单选题

283.稽核审计人员应当遵循( )原则,按照规定使用在履行职责时所获取的信息,对取得的信息要进行保密。

单选题

282.银行业金融机构应当将绿色信贷执行情况纳入内控合规检查范围,( )组织实施绿色信贷内部审计。检查发现重大问题的,应当依据规定进行问责。

单选题

281.商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度,信息科技应用情况,以及信息科技风险评估结果,决定信息科技内部审计范围和频率。但至少应每( )年进行一次全面审计。

单选题

280.审计人员在工作中要严格按照稽核审计工作程序管理办法和稽核审计工作质量控制办法规定的流程和要求开展审计工作,审计人员( )独立开展审计工作。

单选题

279.稽核审计人员应当坚持( )的原则,做到审结卷成、定期归档。

单选题

278.各机构应当合理配备具有较强胜任能力的非现场审计岗位人员,负责非现场审计工作的全过程。非现场审计人员原则上实行( ),进行交叉复核。

单选题

277.各机构按其业务量大小、机构数量、地域范围和交通状况配备专职审计人员。原则上资产总额100亿元以下的行社至少配备三名专职审计人员,100亿元(含)以上的行社至少配备五名专职审计人员,且专职审计人员不低于员工总数的( )。

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