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贷款管理技能知识题库
2,489
多选题

审计档案的收集、整理和组卷,应当遵循下列规则:( )。

A
原则上按审计项目立卷
B
统一组织,分层次执行的审计项目,参与执行的审计部门均应就该审计项目进行立卷
C
统一组织,分层次执行的审计项目,由组织审计的审计部门对该审计项目进行立卷
D
单独立项的后续审计项目应当单独立卷并与初始审计档案建立索引,不单独立项的后续审计项目可以合并立卷,同时与初始审计档案建立索引

答案解析

正确答案:ABD
贷款管理技能知识题库

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单选题

单位应当建立健全审计发现问题整改机制,明确被审计单位主要负责人为整改( )。对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整改,并将整改结果书面告知内部审计机构。

单选题

商业银行不得将内部审计活动外包给近( )内为审计对象提供过与该项审计外包业务相关咨询服务的第三方及其关联机构。

单选题

( )对本银行内部审计工作进行监督,有权要求董事会和高级管理层提供审计方面的相关信息。

单选题

审计委员会成员不少于( )人,多数成员应为独立董事。

单选题

( )是商业银行内部独立、客观的监督、评价和咨询活动,通过运用系统化和规范化的方法,审查评价并督促改善商业银行业务经营、风险管理、内控合规和公司治理效果,促进商业银行稳健运行和价值提升。

单选题

审计人员实行( )制度,具体按照国家有关规定执行。

单选题

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单选题

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单选题

以同一个身份证件在同一家收单机构办理的全部小微商户受理信用卡的收款金额上限为日累计( )、月累计1万元。

单选题

个人网银行内多笔转账到账时间( )。

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