相关题目
单选题
各行社应检查专用计算机数据接口禁用情况,严禁外审人员私自外接存储设备。( )
单选题
外审人员采集系统数据须经信息部门负责人同意,由系统管理员协助完成,数据由行社提供专用计算机进行存储、处理和分析。( )
单选题
各行社不得以保密为由,拒绝或拖延审计资料提供。( )
单选题
各行社应与外审机构和人员签订保密协议。保密协议应明确保密内容、双方权利义务、保密措施、责任追究等内容。
单选题
审计人员要签订数据保密承诺书,对在职权范围内取得的数据承担管理、保密责任,不得用于与审计工作无关的用途。( )
单选题
数据异常处理应坚持双人在场、互相监督的原则。( )
单选题
计算机辅助审计系统管理员由各行社明确专人担任,必须具备一定的计算机技术和沟通协调能力。( )
单选题
县(市、区)信用联社(合作银行)审计监督部门主要负责人任免、调动,须事先书面征得办事处审计部门同意。( )
单选题
在审计取证过程中,对发现的重大违规违纪问题,应及时向审计组长汇报,并由审计组长向派出机构内部审计部门负责人报告。( )
单选题
审计谈话应由两名以上审计组人员在场,并形成书面记录,书面记录须经被谈话人签字确认。( )
