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合规知识测试题库
460
单选题

哪些人可以利用计算机辅助审计系统设定的数据模型进行审计分析性测试()。

A
支行行长
B
综合柜员
C
审计人员
D
保卫人员

答案解析

正确答案:C
合规知识测试题库

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单选题

审计过程应严格执行内部审计操作规程相关规定,审计实施过程中形成的书面或电子形式的文档,以及电子数据等都应建立归档控制,严格实行敏感数据保密制度。( )

单选题

各行社应检查专用计算机数据接口禁用情况,严禁外审人员私自外接存储设备。( )

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外审人员采集系统数据须经信息部门负责人同意,由系统管理员协助完成,数据由行社提供专用计算机进行存储、处理和分析。( )

单选题

各行社不得以保密为由,拒绝或拖延审计资料提供。( )

单选题

各行社应与外审机构和人员签订保密协议。保密协议应明确保密内容、双方权利义务、保密措施、责任追究等内容。

单选题

审计人员要签订数据保密承诺书,对在职权范围内取得的数据承担管理、保密责任,不得用于与审计工作无关的用途。( )

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数据异常处理应坚持双人在场、互相监督的原则。( )

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计算机辅助审计系统管理员由各行社明确专人担任,必须具备一定的计算机技术和沟通协调能力。( )

单选题

县(市、区)信用联社(合作银行)审计监督部门主要负责人任免、调动,须事先书面征得办事处审计部门同意。( )

单选题

在审计取证过程中,对发现的重大违规违纪问题,应及时向审计组长汇报,并由审计组长向派出机构内部审计部门负责人报告。( )

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