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单选题
涉及网络核心技术的网络管理人员调离时,应当在确认已签订信息化建设保密协议后方可调离本系统。( )
单选题
严禁在与外网联接的个人电脑上进行审计数据分析,不得保存原始数据、分析数据和结果数据等敏感信息,对已保存敏感数据的个人电脑和其他移动存储介质要及时进行处理。( )
单选题
严禁从计算机辅助审计系统导出原始数据和擅自通过各种途径获取系统数据结构表。( )
单选题
计算机辅助审计系统用户权限分配一经确认,不得随意变动。如确需变动的,说明调整事项和调整理由,并记录备案。( )
单选题
审计过程应严格执行内部审计操作规程相关规定,审计实施过程中形成的书面或电子形式的文档,以及电子数据等都应建立归档控制,严格实行敏感数据保密制度。( )
单选题
各行社应检查专用计算机数据接口禁用情况,严禁外审人员私自外接存储设备。( )
单选题
外审人员采集系统数据须经信息部门负责人同意,由系统管理员协助完成,数据由行社提供专用计算机进行存储、处理和分析。( )
单选题
各行社不得以保密为由,拒绝或拖延审计资料提供。( )
单选题
各行社应与外审机构和人员签订保密协议。保密协议应明确保密内容、双方权利义务、保密措施、责任追究等内容。
单选题
审计人员要签订数据保密承诺书,对在职权范围内取得的数据承担管理、保密责任,不得用于与审计工作无关的用途。( )
