判断题
审计部职责向公司支配办提供资料:①负责及时提供内部审计发现的重大问题。②负责提供重要的内部审计报告,监事会关注事项的内部审计情况报告。③负责提供监事会要求自行核查的有关问题和事项组织开展审计的报告或检查的结果。④负责提供监事会要求审计整改的问题、事项的督促整改情况报告以及监事会需要的其他审计管理信息。⑤负责在收到外部对公司审计结论性报告后2个工作日内提供有关资料。⑥负责提供监事会认为需要列席的审计方面重要会议的通知及相关资料。()
A
正确
B
错误
答案解析
正确答案:A
题目纠错
2022年度工会业务竞赛
相关题目
单选题
法律工作管理部门负责制作台帐,台帐应包含管理制度名称、制度起草部门及起草人、审查意见、审查时间、等基本信息。
单选题
管理制度合法性审查时,对于需要具体说明和解释的法律意见,应以出具《法律意见报告》的方式向制度起草部门反馈,《法律意见报告》的编号应在审核系统中注明
单选题
管理制度合法性审查时,对于能够简易说明的法律意见,应在审核系统中直接注明。
单选题
法律工作管理部门对制度合法性审查的主要内容不包括制度条款是否完备、严密、准确。
单选题
法律风险专项调查调查结束后,应根据具体情况出具《法律风险专项调查报告》、《法律意见书》,经本单位分管领导审批后发至相关部门()单位)。
单选题
法律风险专项治理由相关业务部门负责组织实施,法律工作管理部门配合。必要时可聘请社会法律机构对法律风险专项调查与治理工作提供协助。
单选题
针对具体事项形成的专项法律风险报告,反馈至相关业务部门
单选题
法律工作归口管理部门定期分析法律风险管理体系建设运行情况,形成年度法律风险清单,反馈至业务部门并报公司领导。
单选题
法律工作管理部门对风险控制计划和措施执行的及时性、有效性进行评价,评价结果反馈至业务部门。
单选题
根据风险产生的原因、涉及的法律关系等对法律风险进行归类,形成法律风险清单。
