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内部控制与管理会计
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多选题
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4.风险降低应对策略采取的方法包括( )。

A、 对重要财产限制接近

B、 多元化投资

C、 办理财产保险

D、 出售亏损企业

答案:AB

解析:解析:C是风险分担策略中的风险转移;D是风险规避。的说法错误,风险管理只能提供合理保证,而不是绝对保证。

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2.( )是当你设定好一个目标后还未开展任何风控活动就面临的所有潜在风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0a-9ec0-c044-ce3414c8e900.html
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6.董事、经理及其他高级管理人员的风险偏好,会影响企业风险大小。 ( )
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5.企业应当采用定性与定量相结合的方法,进行风险识别。 ( )
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12.企业请购风险有( )。
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6、( )规定了内部控制定义、目标、原则和要素,是制定配套指引的基本依据,在内部控制标准体系中起统驭作用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0a-6fe0-c044-ce3414c8e901.html
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10. 企业应当建立举报( )。
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49.企业应当重视财务报告分析工作,( )召开财务分析会议。
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12.简述固定资产内部控制制度设计中的岗位分工和授权批准制度的设计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0b-46b8-c044-ce3414c8e900.html
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42.财务报告,是指反映企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。 ( )
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3.在评价控制测试中发现的某项控制偏差是否为控制缺陷时,注册会计师可以考虑的因
素有( )。
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内部控制与管理会计
题目内容
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多选题
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内部控制与管理会计

4.风险降低应对策略采取的方法包括( )。

A、 对重要财产限制接近

B、 多元化投资

C、 办理财产保险

D、 出售亏损企业

答案:AB

解析:解析:C是风险分担策略中的风险转移;D是风险规避。的说法错误,风险管理只能提供合理保证,而不是绝对保证。

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相关题目
2.( )是当你设定好一个目标后还未开展任何风控活动就面临的所有潜在风险。

A.  经营风险

B.  财务风险

C.  剩余风险

D.  固有风险

解析:解析:按照风险有效性,可将风险分类为固有风险和剩余风险。固有风险是指在不考虑内部控制结构的前提下,由于内部因素和客观环境的影响,企业的账户、交易类别和整体财务报表发生重大错误的可能性。固有风险是被审计单位经营过程中所固有的风险,审计人员可以通过获取相关的信息,来评价被审计单位的固有风险,确定其对终极审计风险的影响。
剩余风险是指那些运用了所有的控制和风险管理技术以后而留下来,未被管理的风险,即:未被企业有效控制的经营风险(含战略风险和流程风险)的风险。

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6.董事、经理及其他高级管理人员的风险偏好,会影响企业风险大小。 ( )

A. 正确

B. 错误

解析:解析:企业应当合理分析、准确掌握董事、经理及其他高级管理人员、关键岗位员工的风险偏好,采取适当的控制措施,避免因个人风险偏好给企业经营带来重大损失。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0a-be00-c044-ce3414c8e906.html
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5.企业应当采用定性与定量相结合的方法,进行风险识别。 ( )

A. 正确

B. 错误

解析:解析:企业应当采用定性与定量相结合的方法,按照风险发生的可能性及其影响程度等,对识别的风险进行分析和排序,确定关注重点和优先控制的风险。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0a-be00-c044-ce3414c8e905.html
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12.企业请购风险有( )。

A.  缺乏采购申请制度

B.  请购未经适当审批

C.  请购是超越授权的审批

D.  根据采购计划和实际需要进行采购申请

E.  采购定价机制不科学

解析:解析:本题考察的是采购流程。D选项不是的理由是:请购是根据采购计划和需求计划提出的。E是采购定价环节的主要风险。

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6、( )规定了内部控制定义、目标、原则和要素,是制定配套指引的基本依据,在内部控制标准体系中起统驭作用。

A.  企业内部控制应用指引

B.  企业内部控制评价指引

C.  企业内部控制基本规范

D.  企业内部控制审计指引
【正确答案】C

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10. 企业应当建立举报( )。

A.   投诉制度

B.  举报人保护制度

C.  检举制度

D.  反舞弊制度

E.   内部监督制度

解析:解析:参见《企业内部控制基本规范》第五章 信息与沟通 第四十三条。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0a-96f0-c044-ce3414c8e900.html
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49.企业应当重视财务报告分析工作,( )召开财务分析会议。

A.  非定期

B.  年末

C.  季末

D.  定期

解析:解析:本题考察的是财务报告。《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》第16条指出:企业应当重视财务报告分析工作,定期召开财务分析会议。

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12.简述固定资产内部控制制度设计中的岗位分工和授权批准制度的设计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0b-46b8-c044-ce3414c8e900.html
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42.财务报告,是指反映企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。 ( )

A. 正确

B. 错误

解析:解析:符合企业会计准则等对财务报告的解释。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1b7-de0b-3330-c044-ce3414c8e901.html
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3.在评价控制测试中发现的某项控制偏差是否为控制缺陷时,注册会计师可以考虑的因
素有( )。

A.  该偏差是如何被发现的

B.  该偏差是与某一特定的地点、流程或应用系统相关,还是对被审计单位有广泛影响

C.  就被审计单位的内部政策而言,该控制出现偏差的严重程度

D.  与控制运行频率相比,偏差发生的频率大小

解析:解析:在评价控制测试中发现的某项控制偏差是否为控制缺陷时,注册会计师可以考虑的因素包括:(1)该偏差是如何被发现的。(2)该偏差是与某一特定的地点、流程或应用系统相关,还是对被审计单位有广泛影响。(3)就被审计单位的内部政策而言,该控制出现偏差的严重程度。(4)与控制运行频率相比,偏差发生的频率大小。

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