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2022内控合规知识竞赛
1,813
多选题

金融机构的电子银行风险管理体系和内部控制体系应当具有清晰的管理架构、完善的规章制度和严格的内部授权控制机制,能够对电子银行业务面临的()、信用风险、市场风险等实施有效的识别、评估、监测和控制。

A
战略风险
B
运营风险
C
法律风险
D
声誉风险

答案解析

正确答案:ABCD
2022内控合规知识竞赛

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单选题

根据《中国邮政储蓄银行债权融资业务尽职调查实施细则(2022年版)》的规定,债权融资业务尽职调查团队应不少于()人。

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根据《中国邮政储蓄银行债权融资业务尽职调查实施细则(2022年版)》的规定,()是全行债权融资业务的管理部门。

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《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

单选题

依据《中国邮政储蓄银行案件风险排查管理办法(2020年修订版)》的规定,排查牵头部门( )向本级内控合规部门反馈当期案件风险排查发现的问题整改与问责情况。

单选题

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单选题

以下属于《中国邮政储蓄银行制度管理办法(2021年修订版)》新增原则的是。

单选题

以下属于《中国邮政储蓄银行制度管理办法(2021年修订版)》所规定的制度的是。

单选题

()是指在本行基本制度框架内,对经营管理的某一领域或某一类业务的管理规则、程序进行规定的规范文件。

单选题

()是指制度制定及其管理应符合国家和监管部门的法律法规监管规定,下级行制定的制度应符合上级行制度要求。

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