AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 2022年国际注册内部审计师题库 题目详情
C9A6DA5412900001AD735F46ACE0CB40
2022年国际注册内部审计师题库
2,408
单选题

2067.随着对公司客户/服务器系统使用的增加,询问回复时间也增加到了无法接受的水平。为了缩短回复时间,数据管理员对最经常使用的数据创建了多个拷贝。这种做法将带来对以下哪项内容的需要?

A
 复制控制
B
 分段控制
C
 承担/重复控制
D
 访问控制

答案解析

正确答案:A

解析:

解析:A、正确,管理员对最经常使用的数据进行了多重拷贝,这这数据将分发给每个客户端以提高处理速度,复制控制要求保持对数据分发进行控制。应该建立对每个数据副本数量的限制,并且应保持有一个数据分发表,确保数据只分给经授权的人。
2022年国际注册内部审计师题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

341.某首席审计执行官发现一项明显涉及某副总裁的重大舞弊活动,而该副总裁正是其提交报告的高层主管。该首席审计执行官最好采取以下哪一措施?

单选题

340.如果市场部存在舞弊行为,以下哪项超越了内部审计师的职责范围?

单选题

339.下列哪项控制薄弱环节最有可能导致舞弊的产生?

单选题

338.内部审计人员在复核描绘组织采购职能的流程图时,最有可能发现以下哪种内部控制缺陷?

单选题

337.由内部审计职能进行的适当咨询活动是:

单选题

336.舞弊报告应在何时要求提交?

单选题

335.在舞弊调查中,审计师需要与在遥远的地方工作的嫌疑犯进行面谈。审计师事先没有通知对方,对该嫌疑犯进行突袭质问。审计师的这种行为:

单选题

334.某公司正在开拓新的市场,公司政策禁止在拓展市场活动中支付便利性支出。下列哪项活动表明可能存在便利性支出:

单选题

333.内部审计师对销售部门的经营业绩进行审计时发现,销售部门的销售收入总额、毛利润、净利润的增长都远远超出了正常的预测。下列哪项最可能表明销售部门不存在舞弊行为:

单选题

332.某公司拥有一个负责从中心仓库发送商品的运输车队,每辆送货车都负责运送一种畅销商品,这些商品定期地加以补充。内部审计师注意到存在无法解释的存货短缺现象。下列哪项控制弱点给舞弊创造了机会?

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码