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单选题
343.内部审计师在舞弊调查中发现,调查涉及的嫌疑人中有一位是审计师应该向其报告有关舞弊活动的高层管理人员。如果该审计师越过这位高层管理人员直接向审计委员会报告舞弊调查的中期发现,那么做合适吗?
单选题
342.内部审计收集的事实证据表明副总裁可能违反商业道德。在这种情况下,首席审计执行官应当:
单选题
341.某首席审计执行官发现一项明显涉及某副总裁的重大舞弊活动,而该副总裁正是其提交报告的高层主管。该首席审计执行官最好采取以下哪一措施?
单选题
340.如果市场部存在舞弊行为,以下哪项超越了内部审计师的职责范围?
单选题
339.下列哪项控制薄弱环节最有可能导致舞弊的产生?
单选题
338.内部审计人员在复核描绘组织采购职能的流程图时,最有可能发现以下哪种内部控制缺陷?
单选题
337.由内部审计职能进行的适当咨询活动是:
单选题
336.舞弊报告应在何时要求提交?
单选题
335.在舞弊调查中,审计师需要与在遥远的地方工作的嫌疑犯进行面谈。审计师事先没有通知对方,对该嫌疑犯进行突袭质问。审计师的这种行为:
单选题
334.某公司正在开拓新的市场,公司政策禁止在拓展市场活动中支付便利性支出。下列哪项活动表明可能存在便利性支出:
