AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 2022年国际注册内部审计师题库 题目详情
C9A6DA5412900001AD735F46ACE0CB40
2022年国际注册内部审计师题库
2,408
单选题

2064.因为登录系统的过程较琐碎枯燥,用户经常把登录序列保存在个人电脑里,以待进入主机设施时再调用。这一做法的风险是:

A
 个人电脑上的敏感资料更易于泄露。
B
 任何能访问个人电脑的人也能访问主机。
C
 数据文件备份程序的有效性将被削弱。
D
 未经充分训练的用户会犯更多的错误。

答案解析

正确答案:B

解析:

解析:A、不正确。主机登录序列和个人电脑上的敏感资料的安全性无关。B、正确。由于主机登录序列保存在个人电脑里,任何能访问个人电脑的人也能利用该序列来访问主机。C、不正确。主机登录序列和数据文件备份程序的有效性无关。D、不正确。与此相反,把登录序列保存在个人电脑里可以简化登录系统的过程,使未经充分训练的用户也能有效登录。
2022年国际注册内部审计师题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

344.某应收账款工作人员负责接收现金付款,将现金付款列入客户帐,然后准备每日现金存入。该工作人员一直在偷取现金,同时对客户付款账做手脚,以掩盖偷窃事实。开展以下哪项工作可发现此种舞弊行为?

单选题

343.内部审计师在舞弊调查中发现,调查涉及的嫌疑人中有一位是审计师应该向其报告有关舞弊活动的高层管理人员。如果该审计师越过这位高层管理人员直接向审计委员会报告舞弊调查的中期发现,那么做合适吗?

单选题

342.内部审计收集的事实证据表明副总裁可能违反商业道德。在这种情况下,首席审计执行官应当:

单选题

341.某首席审计执行官发现一项明显涉及某副总裁的重大舞弊活动,而该副总裁正是其提交报告的高层主管。该首席审计执行官最好采取以下哪一措施?

单选题

340.如果市场部存在舞弊行为,以下哪项超越了内部审计师的职责范围?

单选题

339.下列哪项控制薄弱环节最有可能导致舞弊的产生?

单选题

338.内部审计人员在复核描绘组织采购职能的流程图时,最有可能发现以下哪种内部控制缺陷?

单选题

337.由内部审计职能进行的适当咨询活动是:

单选题

336.舞弊报告应在何时要求提交?

单选题

335.在舞弊调查中,审计师需要与在遥远的地方工作的嫌疑犯进行面谈。审计师事先没有通知对方,对该嫌疑犯进行突袭质问。审计师的这种行为:

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码