相关题目
单选题
631.某内部审计师在信息技术部门开展控制自我评估项目时,要求管理人员对已发现的每种风险的严重程度及其相关控制措施的力度进行评级。这种做法最大的缺点是什么?
单选题
630.内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?
单选题
629.在审计计划阶段,内部审计师应设计审计目标和程序来评估与被审计活动相关的风险,此处风险的定义是:
单选题
628.在对驾驶执照测试机构的效率进行审计时,以下哪项最不重要?
单选题
627.下面能代表最优公司治理结构的是:董事会运营管理层内部审计Ⅰ风险责任监督作用咨询顾问Ⅱ监督作用风险责任咨询顾问Ⅲ监督作用咨询顾问风险责任Ⅳ风险责任咨询顾问监督作用
单选题
626.内部审计师在检查公司的信息安全时,应该总是向管理层推荐与下列哪项内容相匹配的安全系统?
单选题
625.业务流程审计的范围主要涉及:
单选题
624.如果管理层没有为组织建立风险管理流程,内部审计师应建议此类流程的建立。在风险管理流程的最初建立过程中,内部审计师应该更适于开展以下哪项工作:
单选题
623.为一个组织设计一个绩效评估系统包含几个步骤。以下哪一个步骤是“理解组织战略”紧接着的下一个步骤?
单选题
622.下列对电子商务风险描述最确切的是:
