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2022年国际注册内部审计师题库
2,408
单选题

625.业务流程审计的范围主要涉及:

A
 对公司内部控制系统的评价
B
 对操作程序的评价以及与既定标准的比较
C
 对财务会计报表的审计,以及对选用会计政策恰当性的评价
D
 对公司关键控制活动的评估,使之符合法律法规

答案解析

正确答案:A

解析:

解析:业务流程审计可以通过衡量部门交叉流程的效果性和效率性,来实现对公司内部控制系统的评价。选项B是基准比较法,选项C是财务审计业务,选项D是合规性审计业务。
2022年国际注册内部审计师题库

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