相关题目
单选题
1238.下列有关函证银行存款余额的提法中,正确的有()。[2010年中级真题]
单选题
1237.下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()。[2009年中级真题]
单选题
1236.下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有()。[2010年初级真题]
单选题
1235.为了核实银行存款收付的截止期,审计人员可以实施的审计程序有()。[2008年初级真题]
单选题
1234.审计人员收到举报,称某被审计单位领导擅自决定将本企业500万元资金借给其他单位周转使用,资金随后被归还,但资金借出与收回业务均未入账核算。为核实此问题,审计人员应实施的程序包括()。[2011年中级真题]
单选题
1233.按照货币资金业务内部控制的要求,出纳员可以承担的工作有()。[2008年初级真题]
单选题
1232.(2012年)为核实银行存款收付的截止期,审计人员可以实施的审计程序有()。
单选题
1231.(2017年)为了核实货币资金收支的截止期,审计人员应当实施的审计程序有:
单选题
1230.(2016年)证实银行存款期末余额是否真实存在,审计人员可以实施的审计程序有:
单选题
1229.(2013年)下列有关银行存款函证的表述,正确的有()。
