多选题
1237.下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()。[2009年中级真题]
A
审阅被审计单位货币资金相关制度规定
B
抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人
C
检查货币资金收付凭证的管理情况
D
向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
E
使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
答案解析
正确答案:ABC
解析:
解析:货币资金业务内部控制测评包括:①调查了解货币资金内部控制;②抽查收款凭证;③抽验付款凭证;④抽查一定期间现金、银行存款日记账并与总账核对;⑤抽查银行存款余额调节表与库存现金盘点表;⑥现金监盘;⑦查阅制度,实地观察、检查账簿凭证,检查不相容职务的划分;⑧检查货币资金收付凭证的管理情况;⑨评价货币资金业务内部控制。DE两项属于货币资金业务的实质性程序测试。
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