AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 2020年合规、运营管理及信贷知识题库 题目详情
C9315E22C5500001BDCE1C101420129B
2020年合规、运营管理及信贷知识题库
9,410
多选题

商业银行应当建立内部控制管理责任制,强化责任追究()。

A
A、董事会、高级管理层应当对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担管理责任。
B
B、内部审计部门、内控管理职能部门应当对未适当履行监督检查和内部控制评价职责承担直接责任。
C
C、业务部门应当对未执行相关制度、流程,未适当履行检查职责,未及时落实整改承担直接责任。
D
D、规范整改工作流程,确保整改措施落实到位。

答案解析

正确答案:ABC
2020年合规、运营管理及信贷知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

根据国家规定可以举借债务的单位必须建立健全债务内部管理制度,明确债务管理岗位的职责权限,为提升工作效率,可以由一人办理债务业务的全过程。

单选题

单位应当加强对政府采购活动的管理。对政府采购活动实施归口管理,在政府采购活动中建立政府采购、资产管理、财会、内部审计、纪检监察等部门或岗位相互协调、相互制约的机制。

单选题

单位应当加强对政府采购业务预算与计划的管理。建立预算编制、政府采购和资产管理等部门或岗位之间的沟通协调机制。

单选题

单位应当加强对政府采购业务质疑投诉答复的管理。指定牵头部门负责、相关部门参加,按照国家有关规定做好政府采购业务质疑投诉答复工作。

单选题

单位应当加强对涉密政府采购项目安全保密的管理。对于涉密政府采购项目,单位应当与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

单选题

单位应当加强对政府采购业务的记录控制。不定期对政府采购业务信息进行汇总统计,并在内部进行通报。

单选题

单位财务人员对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。

单选题

内部审计部门或岗位应当定期或不定期检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况,以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等,及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。

单选题

内部监督应当与内部控制的建立和实施保持绝对独立。

单选题

国务院财政部门及其派出机构和地方各级人民政府财政部门应当对单位内部控制的建立和实施情况进行监督检查。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码