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单选题
农发行各级经营和业务管理机构的全部(),依照内部审计基本制度接受内部审计监督。
单选题
内部审计是农发行内部的一种()、()的监督、评价和咨询活动,是农发行内部控制的重要组成部分。
单选题
农发行收益及分配审计时,检查各项收入的完整性、入账的及时性、收益分配的合规性等情况。重点检查()、()、()、()、转移收入的情况
单选题
其他营业支出审计时,检查()、()、()、()、资产减值损失、外币汇兑等列支的合规情况。
单选题
农发行财会内控体系建设的审计包括()、部门和岗位的设置及其权责的审计、()、()
单选题
成本费用审计,主要包括利息支出审计、()、其他营业支出的审计、()、税金的审计。
单选题
固定资产审计时,对折旧重点检查()、()、计提的时间及净残值等情况。
单选题
现金资产审计时,检查(),存入中央银行准备金,(),(),存放同业及现金资产调度的手续和核对的情况。
单选题
财会风险管理审计时,重点检查()、风险计量、风险监测和控制措施及其效果等情况。
单选题
农发行财会审计是对全行各项财会业务的()、准确性、()、效益性等进行审计监督的工作。
