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单选题
【单选题】内部审计机构提交工作报告时,还应当对年度审计计划、( )和人力资源计划执行中出现的重大偏差及原因做出说明,并提出改进措施。
单选题
【单选题】在设立监事会的组织中,内部审计机构应当在授权范围内( )监事会的工作。
单选题
【单选题】内部审计机构负责人应当积极寻求( )或者最高管理层对内部审计工作的理解与支持。
单选题
【单选题】( )接受董事会或者最高管理层领导的方式主要包括报请董事会或者最高管理层批准审计工作事项;接受并完成董事会或者最高管理层的业务委派。
单选题
【单选题】日常工作中,内部审计机构还应当与董事会或者最高管理层就下列事项进行交流:董事会或者最高管理层关注的领域;内部审计活动满足董事会或者最高管理层信息需求的程度;内部审计的新趋势和最佳实务;内部审计与( )之间的协调。
单选题
【单选题】内部审计机构应当向董事会或者最高管理层报请批准的事项包括( )。
单选题
【单选题】对内部审计机构有管理权限的最高管理层是( )。
单选题
【单选题】为了明确和协调内部审计机构与董事会或者最高管理层的关系,保证内部审计的( ),增强内部审计工作的有效性,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。
单选题
【单选题】内部审计机构应当接受( )的领导,保持与董事会或最高管理层的良好关系,实现董事会、最高管理层与内部审计在组织治理中的协同作用。
单选题
【单选题】内部审计机构除实施常规审计业务外,还可以接受董事会或者最高管理层委派的下列事项( )。
