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审计技能竞赛题库

该题库围绕工会审计与内部审计相关知识进行考核,旨在检验考生对工会预算管理、内部审计准则、经济责任审计等方面知识的掌握程度。涵盖工会财务、内部审计流程、内部控制审计等主题,涉及工会财务管理、内部审计规范、信息技术审计等领域。

章节数量
50
查看次数
196
题目总数
911
公开
题库类型
题库作者
未知
更新时间
2024-11-04 17:17:50
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章节列表

审计署关于内部审计工作的规定(审计署令第11号)
20题
审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见
20题
江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)
20题
江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法
20题
泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知
20题
关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号
20题
第1101号——内部审计基本准则
20题
第1201号——内部审计人员职业道德规范
20题
第2101号内部审计具体准则——审计计划
20题
第2102号内部审计具体准则——审计通知书
19题
第2103号内部审计具体准则——审计证据
20题
第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿
20题
审计具体准则——结果沟通(第2105号)
20题
审计具体准则——审计报告(第2106号)
20题
审计具体准则——后续审计(审计署令第2107号)
20题
第2108号内部审计具体准则——审计抽样
20题
第2109号内部审计具体准则——分析程序
20题
第2201号内部审计具体准则——内部控制审计
20题
第2202号内部审计具体准则——绩效审计
20题
第2203号内部审计具体准则——信息系统审计
20题
第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告
20题
第2205号内部审计具体准则(经济责任审计)
19题
第2301号内部审计具体准则(内部审计机构的管理)
20题
第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系
20题
第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调
20题
第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务
20题
第2305号内部审计具体准则——人际关系
20题
第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制
20题
第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量
20题
第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作
20题
第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理
21题
第3101号内部审计实务指南——审计报告
20题
第3201号内部审计实务指南——建设项目审计
20题
第3202号内部审计实务指南——物资采购审计
20题
内部审计实务指南第4号--高校内部审计
20题
第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计
20题
第3205号内部审计实务指南-信息系统审计
20题
《中国工会审计条例》(2023年修订)
20题
工会会计制度(2021年)
50题
《工会建设项目审计办法》(总工办发〔2021〕7号)
10题
《中华全国总工会第十八届经费审查委员会工作规划(2024—2028年)》
5题
县级以上工会支出管理暂行办法(总工办发〔2021〕18号)
10题
《传承弘扬红色基因抓实抓细经审监督服务保障工会事业高质量发展》(全总经审会2024年6月)
7题
审计署关于内部审计工作的规定(2018年)省政府江苏省内部审计工作规定(2019年)
10题
江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法(苏审发〔2022〕1号)
10题
关于进一步推进新时代工会经费审查审计监督工作高质量发展的意见(苏工办〔2023〕47号)
10题
省总工会经审会四联清单、整改约谈试行办法(苏工审〔2023〕57号)
10题
省总工会经审会专业预审试行办法(苏工审〔2023〕56号)
10题
关于贯彻落实全国总工会基层工会经费收支管理办法的实施细则(苏工发〔2018〕13号)
10题
关于进一步加强全省工会资金存放管理的实施意见(苏工办〔2020〕71号)
10题

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单选题

【单选题】内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,忠于职守,做到( )。

A
A、合作、主观、公开、保密
B
B、合作、客观、公开、公平
C
C、独立、主观、公正、公平
D
D、独立、客观、公正、保密
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d0-f785-c01e-9f03cae47300.html
单选题

【单选题】国家机关、事业单位、社会团体等单位的内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构,应当在本单位党组织、( )的直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作。

A
A、主要负责人
B
B、单位法人
C
C、审计负责人
D
D、财务负责人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-0ee1-c01e-9f03cae47300.html
单选题

【单选题】内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当按照国家有关规定和本单位的要求,对本单位及所属单位发展规划、战略决策、重大措施以及( )情况进行审计

A
A、月度业务计划执行
B
B、年度业务计划执行
C
C、季度业务计划执行
D
D、半年度业务计划执行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-125b-c01e-9f03cae47300.html
单选题

【单选题】内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当按照国家有关规定和本单位的要求,对本单位所属单位的内部审计工作进行( )

A
A、合作、监督和管理
B
B、合作、共理和管控
C
C、沟通、提醒和制约
D
D、沟通、监督和引导
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-14a9-c01e-9f03cae47300.html
单选题

【单选题】内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应有下列权限,对可能转移、( )、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,经批准,有权予以暂时封存。

A
A、潜匿
B
B、潜藏
C
C、隐匿
D
D、隐藏
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-171f-c01e-9f03cae47300.html
单选题

【单选题】单位党组织、董事会(或者主要负责人)应当定期听取内部审计工作汇报,加强对内部审计工作规划、( )、审计质量控制、问题整改和队伍建设等重要事项的管理。

A
A、月度审计计划
B
B、季度审计计划
C
C、半年度审计计划
D
D、年度审计计划
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-18cd-c01e-9f03cae47300.html
单选题

【单选题】下属单位、分支机构较多或者实行系统垂直管理的单位,其内部审计机构应当对全系统的内部审计工作进行指导和监督。系统内各单位的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,在向本单位党组织、董事会(或者主要负责人)报告的同时,应当及时向上一级单位的内部审计机构报告。单位应当将内部审计( )以及审计中发现的重大违纪违法问题线索等资料报送同级审计机关备案。

A
A、工作报告、工作总结、审计报告、整改情况
B
B、工作计划、工作总结、审计报告、整改情况
C
C、工作计划、工作报告、审计报告、整改情况
D
D、工作计划、工作总结、审计报告、整改进程
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-1a2b-c01e-9f03cae47300.html
单选题

【单选题】单位对内部审计发现的( )问题,应当及时分析研究,制定和完善相关管理制度,建立健全内部控制措施。

A
A、典型性、普遍性、随机性
B
B、特殊性、规律性、倾向性
C
C、特殊性、规律性、倾向性
D
D、典型性、普遍性、倾向性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-1b89-c01e-9f03cae47300.html
单选题

【单选题】审计机关在审计中,特别是在国家机关、事业单位和国有企业( )单位审计中,应当有效利用内部审计力量和成果。对内部审计发现且已经纠正的问题不再在审计报告中反映。

A
A、一级以下
B
B、二级以下
C
C、三级以下
D
D、四级以下
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-1d37-c01e-9f03cae47300.html
单选题

【单选题】审计机关应当对单位报送的备案资料进行( ),将其作为编制年度审计项目计划的参考依据。

A
A、剖析
B
B、分析
C
C、分类
D
D、划分
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-1f53-c01e-9f03cae47300.html
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