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单选题
【单选题】审计建议是针对审计中发现的被审计单位业务活动、内部控制和风险管理等方面存在的主要问题,以及其他需要进一步完善提高的事项,在( )的基础上,提出有价值的建议。
单选题
【单选题】审计结论是根据已查明的事实,对被审计单位( )的适当性和有效性作出的评价。
单选题
【单选题】审计报告正文主要不包括( )。
单选题
【单选题】审计概况不包括( )
单选题
【单选题】审计报告收件人不可以是( )。
单选题
【单选题】审计报告发文字号由( )三个部分组成。
单选题
【单选题】审计报告主要包括的要素不包括( )。
单选题
【单选题】内部审计机构应当建立健全( )制度,明确规定审计报告的复核层级、复核重点、复核要求和复核责任,并与审计工作底稿的分级复核制度相结合。
单选题
【单选题】以下( )情况内部审计人员可以在审计过程中提交中期审计报告。
单选题
【单选题】根据本指南,审计报告是指( )根据审计计划对审计事项实施审计后,作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件。
