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单选题
【单选题】审计报告征求意见稿应当由( )签字,最终出具的审计报告应当有内部审计机构负责人的签名或内部审计机构的公章。
单选题
【单选题】审计建议是针对审计中发现的被审计单位业务活动、内部控制和风险管理等方面存在的主要问题,以及其他需要进一步完善提高的事项,在( )的基础上,提出有价值的建议。
单选题
【单选题】审计结论是根据已查明的事实,对被审计单位( )的适当性和有效性作出的评价。
单选题
【单选题】审计报告正文主要不包括( )。
单选题
【单选题】审计概况不包括( )
单选题
【单选题】审计报告收件人不可以是( )。
单选题
【单选题】审计报告发文字号由( )三个部分组成。
单选题
【单选题】审计报告主要包括的要素不包括( )。
单选题
【单选题】内部审计机构应当建立健全( )制度,明确规定审计报告的复核层级、复核重点、复核要求和复核责任,并与审计工作底稿的分级复核制度相结合。
单选题
【单选题】以下( )情况内部审计人员可以在审计过程中提交中期审计报告。
