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下列不可申请“66405-用印”交易用印的凭证有( )。
下列关于客户识别操作正确的是( )。
网点收到申领的重要空白凭证,应及时逐份核验种类、批次号、号码、数量,确认无误后记账入库。重空凭证为整本且为胶头包装的,在后续( )、( )、( )时,可不再逐份清点。
营业机构领取重要空白凭证时,如发现( )、( )、( )或其他问题,应保留包装封签及现场监控视频,由经办人和内勤行长出具书面说明并签章后,通知金库,由上级业务主管部门和运营管理部门协调解决。
各行要严控代理重要空白凭证入库和库存。( )及( )类代理重要空白凭证要根据去年使用量保留库存,超过去年使用量的部分要予以销毁或联系主管部门退回。
营业机构收到申领的重要空白凭证后,内勤行长与指定柜员应及时逐份核验( ),确认无误后,经内勤行长审批调入柜员现金箱。
客户经理提供《借款凭证》,客服经理审核《借款凭证》要素是否齐全、有无涂改,签字是否齐全,包括:( ),且《借款凭证》的“借款日期”与客服经理受理日期是否一致。对不符合要求或核对要素不符的,应将所有资料退回信贷部门。
客户提交对公结算业务申请书、个人结算业务申请书时,需审核:( )等。请网点加强业务资料的审核,规范操作。
根据《2024年柜面高效作业规范提示》,“63410集中对账账单信息管理”交易所需《对账要素表》,除基本信息( )为必填项外,其余要素可仅填写需修改的信息。
对公账户销户,使用新版销户申请书的,可无需单独出示( )等资料。
