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单选题
出纳人员可兼管会计档案。
单选题
变更印鉴业务是由一名公司业务条线客户经理和一名运营条线人员进行上门核实并留存信息核实表等相关资料。
单选题
对作废、停用的印章、重要物品支行应在合理期限内上缴,编制上交清单并由专人办理上缴。
单选题
在分、支行清分现场检查或调阅监控录像,对自动柜员机采用换钞箱的方式进行加钞。
单选题
现金大库与柜员尾箱的保管应符合《中国光大银行出纳制度》的规定,金库门配备两把门锁(其中至少有一副密码锁),分别由2名库管员掌管,密码由密码保管人打乱,纵向交接无交叉,执行双人同时出入库制度。
单选题
现场查看由后督中心保管的印鉴卡片应入柜妥善保管,保管场所必须安全,必须建立借阅登记制度,借阅手续齐全、合规。
单选题
分行结算督导在检查时对发现的长短款处理情况要进行后续跟踪检查,使用“9011内部账明细查询”交易分别检查“479-2”和“221-2”帐户记账流水,与自动柜员机长短款登记簿进行核对,检查长短款的登记并及时处理情况,不能存在长期挂账情况。
单选题
分行结算督导人员、现金中心负责人(大库未在现金中心的,由相应中心负责人检查)应分别按月检查分行现金大库。
单选题
对公网银开户,法定代表人不能亲自办理的,可授权经办人代为办理。但对私网银开户必须由本人携带有效身份证件办理,不可代办。
单选题
对公、对私柜员日终必须互点尾箱现金(超限额上缴模式且未超限额时除外)和重空(含分行辖内重空),复点时,被复点柜员应全程陪同。
