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操作规程测试题库
3,833
多选题

柜台经理应每月检查()等应收、应付类科目核算是否规范,清理是否及时,是否存在将应确认为当期损益的款项挂账的情况,是否存在违规违纪线索。

A
A、3212待处理借方结算款项
B
B、3214应收及暂付款
C
C、3412待处理贷方结算款项
D
D、3455汇出汇款
E
E、“3524系统外清算往来”

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

公共
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单选题

对于采用网点自行到分行领取重空的,需双人持单位介绍信(或公函)、加盖预留印鉴的“重要空白凭证收入/付出单”以及经办人的身份证件(工作证或工牌)办理领取并留存身份证件复印件,做好交接签收手续,最晚于次日入网点凭证库。

单选题

柜台人员与分行集中处理中心之间的提入票据退票、客户回单等单据的传递手续无需交接。

单选题

出纳人员可兼管会计档案。

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变更印鉴业务是由一名公司业务条线客户经理和一名运营条线人员进行上门核实并留存信息核实表等相关资料。

单选题

对作废、停用的印章、重要物品支行应在合理期限内上缴,编制上交清单并由专人办理上缴。

单选题

在分、支行清分现场检查或调阅监控录像,对自动柜员机采用换钞箱的方式进行加钞。

单选题

现金大库与柜员尾箱的保管应符合《中国光大银行出纳制度》的规定,金库门配备两把门锁(其中至少有一副密码锁),分别由2名库管员掌管,密码由密码保管人打乱,纵向交接无交叉,执行双人同时出入库制度。

单选题

现场查看由后督中心保管的印鉴卡片应入柜妥善保管,保管场所必须安全,必须建立借阅登记制度,借阅手续齐全、合规。

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单选题

分行结算督导人员、现金中心负责人(大库未在现金中心的,由相应中心负责人检查)应分别按月检查分行现金大库。

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