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审计客观
237
单选题

4. (单选题)4.注册会计师在了解被审计单位的重要内部控制时,不应实施的程序是( )。

A
询问P公司的有关人员,并查阅相关内部控制文件
B
检查内部控制生成的文件和记录
C
选择若干具有代表性的交易和事项进行穿行测试
D
重新执行P公司的重要内部控制

答案解析

正确答案:B

相关知识点:

了解内控不重执

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审计客观

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