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5,015
单选题

A制造有限公司属于小微企业,2025年1月购买一台机器设备用于生产,取得增值税电子专用发票金额400万,税额52万;2025年2月购买⼀辆商务车用于接送客户,取得增值税专用发票注明金额150万元、税额19.5万元;购买两间商品房办公使用,取得增值税专用发票注明金额300万元、税额27万元。进项税额已抵扣。该公司购进的资产允许企业所得税税前⼀次性扣除的金额是:

A
400万元
B
500万元
C
550万元
D
850万元

答案解析

正确答案:C

解析:

根据《财政部 税务总局关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第37号)规定:“一、企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧”“二、本公告所称设备、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定资产。”这里的企业指包括小微企业,A公司的机器设备和商务车单位价值均低于500万,因此允许一次性计入当期成本费用,而两间商品房是不得一次性计入的,因此可以一次性计入当期成本费用的是400+150=550万元。答案为C。

相关知识点:

小微企业资产扣除金额记准

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