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多选题

依据《中国邮政储蓄银行合规管理系统管理办法(2023年修订版)》,以下不属于内控合规部门职责的是()。

A
录入接受检查发现问题的整改情况
B
负责本部门牵头对接的外部监管执法检查信息的录入
C
牵头建设、优化系统相关功能
D
按职责开展违规问责及责任认定管理

答案解析

正确答案:AB

解析:

第六条 各经营管理部门职责: (一)运用系统开展本部门尽职检查项目录入、问题整改回复、违规问责管理等相关工作; (二)负责本部门牵头对接的外部监管执法检查信息的录入; (三)负责本部门涉及的审计检查问题整改回复及违规问责信息的录入; (四)配合解决系统相关应用问题。 第七条 下列部门除履行本办法第六条规定的职责外,还应履行下列职责: (一)内控合规部门 1.牵头建设、优化系统相关功能; 2.牵头制定、修订系统管理有关制度; 3.组织系统应用培训,指导辖内系统应用; 4.受理并处理系统举报信息; 5.按职责开展违规问责及责任认定管理; 6.按职责开展业内案件(案件风险事件)、案件风险排查、案防评估信息管理; 7.按职责开展风险经理管理; 8.按职责开展员工处罚信息管理; 9.协调解决系统相关应用问题。 (二)人力资源部门 组织开展自营机构员工行为管理相关工作。 (三)信贷资产及非信贷资产业务部门 根据资产质量情况在系统内发起不良资产责任认定申请。 (四)安全保卫部门和信息科技部门 开展自营机构视频监控信息管理。 (五)信用卡管理部门 组织实施信用卡责任认定管理工作。 (六)审计部门 督促审计发现问题的整改。 第八条 自营网点职责: (一)录入自营网点行为排查情况; (二)开展本机构风险信息协查并录入协查结果; (三)录入接受检查发现问题的整改情况。
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