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单选题
融资担保公司内部控制应当贯穿公司的各项业务流程和各个操作环节,覆盖所有重要的部门和岗位,并由全体人员参与。
单选题
融资担保公司内部审计职能部门应当在制定内部控制的建设、执行、和监督评价过程中,直接向董事会、监事会和高级管理层报告。
单选题
董事会负责保证公司建立并实施充分再有效的内部控制体系;负责定期检查评价整体经营战略和重大政策的执行情况
单选题
高级管理层负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测与评估
单选题
政府性融资担保公司内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构,应当在本单位党组织、主要负责人的直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作。
单选题
担保公司可以不设监事会或者监事。
单选题
融资担保公司的内部控制只需关注担保业务的直接风险,无需考虑间接风险。
单选题
第三方担保可以完全消除融资担保公司的信用风险。
单选题
融资担保公司的内部审计部门不负责评估风险管理措施的有效性。
单选题
融资担保公司的风险控制策略只包括风险规避和风险转移。
