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单选题
公司各级职能部门是审计整改的(),根据审计整改任务,分析查找问题发生的原因,制定整改计划和措施,并落实整改要求及报告工作成果。
单选题
检查各类业务信息系统及其电子数据和资料,建立审计与财务、电力营销、工程、物资及其他经营管理相关的联网计算机信息系统,对业务信息系统数据进行()。
单选题
违规经营投资责任追究一般资产损失的组织处理分别为:()、责令书面检查、通报批评、诫勉等方式处理。
单选题
风险成本最小化是风险管理的目标,风险成本的计算式为()。
单选题
合同管理审计不包括()。
单选题
内部控制审计应当以风险评估为基础,根据风险发生的可能性和对企业单个或整体控制目标造成的影响程度来确定需要审计的重点业务单元、重要业务领域或流程环节,是指内部控制审计的()。
单选题
以下那一项属于财务管理审计内容()。
单选题
经济效益审计以()为其主要职能。
单选题
审计计划一般包括()三个层次。
单选题
监事会需参加但因故未能参加的重要会议,承办部门应在重要会议决议事项、会议纪要等材料形成后()工作日内报送公司支配办转呈监事会。
