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单选题
内部审计人员未能发现被审计单位经营活动及内部控制中存在的重大差异或缺陷而做出不恰当审计结论的可能性,被称为()。
单选题
一般而言,审计人员应了解业务流程并关注的信息技术风险不包括()。
单选题
违规经营投资资产损失不满()的为一般资产损失。
单选题
由公司系统内部的审计机构及人员对信息系统及其相关的信息技术内部控制和流程开展的一系列综合检查、评价与报告活动,被称为()。
单选题
审计组在实施审计过程中,发现被审计单位负责人存在重大违纪违规问题,应()。
单选题
编写审计方案前应当()并形成相关记录,充分了解被审计单位的基本情况。
单选题
审计通知书是指在实施内部审计前,通知()的书面文件。
单选题
在线审计是指审计人员运用(),与被审计单位的业务系统进行联网,通过授权、协议或数据接口等方式获取被审计单位的相关业务数据。
单选题
关联交易审计在工作中应遵循以下原则()。
单选题
相关责任人受到责令辞职、免职处理的,()内不安排职务,()内不得担任高于原任职务层级的职务。
