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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
932
多选题

公司各级审计部门负责人负责检查、督促本部门实施的经济责任审计项目。检查、督促的主要内容包括:()等。

A
审计组人员落实
B
审前调查的情况
C
审计方案的制订与执行
D
审计底稿、审计小结和审计报告
E
审计意见和审计决定的执行
F
审计人员遵纪守法情况

答案解析

正确答案:ABCDEF
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

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单选题

内部审计人员为熟悉公司的薪金支付业务,完成了审前调查工作之后,下一步他应该()。

单选题

违规经营投资责任追究工作程序,问题核查其核查措施应当有2名以上核查组工作人员参加,核查工作一般应于下发核查通知的()个月内完成。对违规情形复杂、发生时间久远、损失金额巨大、涉及人员众多等情况的,报经企业责任追究工作主管负责人批准后可以延长一次,延长时间不得超过3个月。

单选题

下述事项不属于内控五要素中内部环境的是()。

单选题

违规经营投资责任追究工作程序,企业应当安排2人以上参加初步核实,初步核实工作一般应在30个工作日内完成。根据工作需要,可以延长一次,延长时间不得超过()个工作日。

单选题

内部控制审计应遵循的原则,不包括下述哪一项()。

单选题

对线损完成情况建立定期分析制度,不包括下述哪一项()。

单选题

在经济效益总体评价中,主营业务利润率主要评价的是()。

单选题

在线审计系统实行()的原则。

单选题

(),国资委印发了《中央企业违规经营投资责任追究实施办法(试行)》(国资委第37号令),对中央企业规范开展违规经营投资责任追究工作进行了规定。承接37号令,2018年12月,公司结合自身情况,出台了《南方电网有限责任公司违规经营投资责任追究实施办法(试行)》,为公司规范开展违规经营投资责任追究工作提供了依据,有效推动了公司违规经营投资责任追究工作的开展。

单选题

关于内部审计督导,下列说法不正确的是()。

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