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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
932
单选题

企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制,明确()标准,对可能发生的重大风险或突发事件,制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序,确保突发事件得到及时妥善处理。

A
风险应急预案
B
风险措施
C
外部风险
D
风险预警

答案解析

正确答案:D
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

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单选题

被审计单位相关人员不配合审计工作、拒绝审计或者不提供资料、提供虚假资料、拒不执行审计意见的,上级单位应当给予纪律处分。

单选题

审计部门对重大违法违纪问题、重大资产损失情况、重大经济纠纷、重大经营风险以及接受外审外查的情况等,应专题报告本单位主要负责人和上级审计部门。

单选题

审计部门无权封存可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计凭证、会计账簿、会计报表等资料和可能被转移、隐匿的财产。

单选题

审计权限,包括检查财务管理系统、业务信息系统等信息系统及其电子数据和资料,建立审计与财务、电力营销、工程、物资及其他经营管理相关的联网计算机信息系统,对业务信息系统数据进行实时监督。

单选题

审计权限,不包括查阅、调取有关文件、数据和资料;审核会计凭证、会计账簿、会计报表,检查资金和资产;向有关部门和个人调查审计事项,并取得证明材料。

单选题

内部审计监督职能,是指对公司治理、风险管理、内部控制健全性以及运营管理的效率性、效果性、效益性进行客观评价,促进公司高效运营。

单选题

内部审计评价职能,是指独立地审计公司运营行为及运营结果,合理保证公司运营行为及结果的真实性、合法性、合规性,促进公司合法经营。

单选题

被审计单位和被审计人员应当自接到报告之日起15日内提出书面意见,15日内未提出书面意见的,视同无异议。

单选题

企业本部及重要的下属全资或控股企业应当纳入审计范围,纳入审计范围的资产量一般不低于企业内管干部所在企业资产总额的50%,子企业户数不低于该企业总户数的70%。

单选题

经济责任审计结果报告、涉及审计对象整改问题的报告应当归入审计对象本人档案。

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