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2023年内部审计基础知识学习题库
1,657
简答题

13.审计人员对被审计单位出纳收付业务进行了执行过程的观察,发现下列情况:(1)出纳员根据零星支出部门填写差旅费报销单、备用金报销单办理报销业务。(2)出纳员根据销售合同、销售发票、提货单和运单等,编制代垫费用清单,据此到银行办理收款转账或提取现金。(3)销售部门取得的零星收入直接交给出纳员。(4)出纳人员根据审核后的原始凭证逐笔登记现金日记账。根据以上情况,1、存在哪些不规范地方?2、作为审计人员在测试付款业务内控时,抽查部分货币资金付款凭证,重点审查的内容有哪些?

答案解析

正确答案:答:1、(1)出纳员应根据审批后的差旅费报销单、备用金报销单办理报销业务。(2)销售部门不应该直接收取现金收入,应该开具收款通知单通知出纳员收取现金收入。2、(1)检查有无审批授权人的签章;(2)核对日记账记录的付款金额是否正确;(3)核对付款凭证与银行对账单的一致性;(4)核对付款凭证与购货发票、应付账款明细账的一致性。
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