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2023年内部审计基础知识学习题库
1,657
多选题

28.根据《企业内部控制应用指引第1号—组织架构》规定,企业在确定职权和岗位分工过程中,应当体现不相容职务相互分离的要求。不相容职务通常包括()等。

A
 可行性研究与决策审批
B
 决策审批与执行
C
 执行与监督检查
D
 决定与监督

答案解析

正确答案:ABC
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2023年内部审计基础知识学习题库

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单选题

25.根据《保险公司内部审计工作规范》(保监发〔2015〕113号)规定,保险机构应建立独立的内部审计体系,内部审计应()管理,鼓励有条件的保险机构实行内部审计()管理,进一步强化内部审计体系的独立性。

单选题

24.根据《企业集团财务公司管理办法》(中国银保监会2022年6号令)规定,财务公司经营业务,应当遵守“流动性比例不得低于()”

单选题

23.根据《保险公司董事及高级管理人员审计管理办法》(保监发〔2010〕78号)规定,保险公司应当制定董事及高级管理人员任中审计年度计划。对高管人员实施任中审计的间隔时间不得超过()年。

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22.根据《固定资产贷款管理暂行办法》单笔金额超过项目总投资5%或超过()万元人民币的贷款资金支付,应采用贷款人受托支付方式。

单选题

21.根据《保险公司董事及高级管理人员审计管理办法》(保监发〔2010〕78号)规定,对保险公司总公司董事长和管理层成员的审计报告,应当按照规定程序和时限提交公司(),并同时提交()。

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20.根据《中国南方电网有限责任公司合同管理办法》(Q/CSG2192001-2021)所称的重大合同包括:公司总部标的额为等值人民币()万元以上的合同。

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19.Ifaportfoliohas80securities,thenumberofcovariancethatshouldbeestimatedis?()

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18.根据《中国南方电网有限责任公司金融工具管理办法》(Q/CSG216007-2013)的相关规定,下列不属于应当坚持的原则的是()

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17.根据《中国南方电网有限责任公司重大经营风险事件报告管理细则》(Q/CSG2213002-2021)规定,“银行账户、存货物资、生产设备、房屋和建筑物、土地等主要资产被司法机关或监管机构查封、扣押、冻结,涉及金额在5000万元以上或占本单位资产总额5%以上的事件”属于报告类重大经营风险的哪一类。()

单选题

16.根据《保险公司内部审计工作规范》(保监发〔2015〕113号)规定,保险机构应在董事会下设立审计委员会,审计委员会成员由不少于()名不在管理层任职的董事组成。

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