多选题
51.2020年5月,某审计组对乙公司2019年度财务收支进行了审计。有关销售与收款循环审计的情况和资料如下:乙公司配置了销售与收款信息管理系统,审计人员了解到有关内部控制措施如下循环审计的情况和资料如下:(1)每一张销售单生成时,应有相应的客户订单为依据;(2)订单处理、收账,记账、对账等工作分别授权不同人员执行;(3)超出系统内置折扣标准的销售业务,需要履行特别的审批手续;(4)生成销售单时,系统自动核对是否在已批准客户范围及赊销限额之内。上述材料中符合内部控制要求的为()
A
每一张销售单生成时,应有相应的客户订单为依据
B
订单处理、收款、记账、对账等工作分别授权不同人员执行
C
超出系统内置折扣标准的销售业务,需要履行特别的审批手续
D
生成销售单时,系统自动核对是否在已批准客户范围及赊销限额之内
答案解析
正确答案:BCD
题目纠错
2023年内部审计基础知识学习题库
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