AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 2023年内部审计基础知识学习题库 题目详情
CA78520CAFA000014D46CA901BC61EBF
2023年内部审计基础知识学习题库
1,657
多选题

45.下列有关审计取证方法的表述中,错误的有()

A
 询问本身不足以测试内部控制运行的有效性
B
 检查有形资产可为其计价认定提供可靠的审计证据
C
 重新计算是指对有关业务程序或者控制活动独立进行重新验证
D
 函证回函来自独立第三方,审计人员无需对函证过程进行控制
E
 分析方法可以运用于审计计划、审计实施以及审计终结的全过程

答案解析

正确答案:BCD
题目纠错
2023年内部审计基础知识学习题库

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码