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2023年内部审计基础知识学习题库
1,657
多选题

229.根据《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》(Q/CSG2211004-2023)规定,公司内部审计监督及责任追究工作领导小组的职责和分工包括()

A
 负责研究党和国家关于审计工作的部署要求,提出贯彻落实意见;
B
 负责研究公司有关审计工作的重大事项;
C
 负责研究审计发展规划、年度审计计划;
D
 负责组织领导、统筹协调公司违规经营投资责任追究工作;
E
 负责公司违规经营投资责任追究工作重大事项的审议和批准。

答案解析

正确答案:ABDE
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2023年内部审计基础知识学习题库

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单选题

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