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2023年内部审计基础知识学习题库
1,657
多选题

28.根据《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号),被审计单位有下列()情形的,由单位党组织、董事会(或者主要负责人)责令改正,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理。

A
 拒绝接受或者不配合内部审计工作的
B
 拒绝、拖延提供与内部审计事项有关的资料,或者提供资料不真实、不完整的
C
 拒不纠正审计发现问题的
D
 整改不力、屡审屡犯的
E
 违反国家规定或者本单位内部规定的其他情形

答案解析

正确答案:ABCDE
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2023年内部审计基础知识学习题库

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单选题

14.2020年2月,某审计组对甲公司2019年度财务收支进行了审计。审计组在采集甲公司的源数据并进行数据分析时,发现以下情形:(1)数据值存在为零的情况;(2)操作失误造成数据值的错误;(3)数据处理过程中产生冗余数据;(4)输入多条连续数据时,省略了相同数据值。影响审计组数据分析效果和效率的为()。

单选题

13.下列各项控制审计风险的方法中,属于自我保护法的有()

单选题

12.审计人员在进行内部控制测试时,可选取的方法有()

单选题

11.下列有关被审计单位营业外收支业务中,审计人员认为正确的有()。

单选题

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单选题

9.内部审计人员在获取审计证据时,应当考虑下列基本因素()

单选题

8.审计人员发现的下列情况中,可能表明被审计单位固定资产折旧计提不足的有:()

单选题

7.下列关于财务报表编制基本要求的表述中,正确的是()。

单选题

6.根据《中国南方电网有限责任公司审计项目质量管理办法》(Q/CSG2212004-2023),审计部门在实施审计前应当做好:()

单选题

5.2020年2月,某审计组对甲公司2019年度财务收支进行了审计。有关情况和资料如下:审计人员在抽查发运单时发现,有一张发运单上的发运人员为乙公司销售人员。乙公司管理层解释为,在销售旺季,发运部门人手紧张,为了不影响供货的及时性,会安排销售人员代为履行送货的职责。上述材料中,审计人员判断可能存在的风险为()。

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