34.某供电单位收到国家党政机关、电力管理部门转办的客户投诉举报,4小时后有客户对投诉举报关联事项提出不满,要求处理。上述事项属于()。
答案解析
相关题目
36.根据《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》(国资发监督规〔2020〕60号)要求,建立审计通报制度,将审计发现问题及整改成效依法依规在企业一定范围内进行通报。
35.根据《中国南方电网有限责任公司违规经营投资责任追究管理办法》(Q/CSG2212003-2023)相关规定,违规经营投资资产损失不满100万元的为一般资产损失,100万元以上且不满1000万元的为较大资产损失,1000万元以上为重大资产损失。
34.根据《中华人民共和国审计法实施条例》,审计法所称审计,是指审计机关依法独立检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、财务会计报告以及其他与财政收支、财务收支有关的资料和资产,监督财政收支、财务收支真实、合法和效益的行为。
33.依据《中国南方电网有限责任公司审计项目质量管理办法》(Q/CSG2212004-2023):经审计组主审、审计组组长复核审定的审计工作底稿,不得增删或者修改,确需变动修改的,应报请主审同意。
32.根据《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》(Q/CSG2211002-2021),归口管理审计整改工作、违规经营投资责任追究工作,推动审计成果运用,公司审计部门对各级审计成果进行提级运用,梳理分析审计发现问题,为经营管理决策提供参考,开展警示教育,向各级单位提示经营管理风险。
31.根据《中华人民共和国审计法》,审计机关根据工作需要,经上一级审计机关批准,可以在其审计管辖范围内设立派出机构。派出机构根据审计机关的授权,依法进行审计工作。
30.审计机关应当按照国家有关规定对内部审计自律组织进行政策和业务指导,推动内部审计自律组织按照法律法规和章程开展活动。必要时,可以向内部审计自律组织购买服务。
29.根据《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》(Q/CSG2211004-2023)的相关规定,审计工作职能包括:定期向所在单位党组织、董事会汇报内部审计工作,重点事项包括党和国家关于审计工作部署要求的落实情况、内部审计工作规划、年度审计计划、审计发现问题整改及成果运用、年度审计工作报告、审计资源配备及队伍建设等。每年应向所在单位党组织、董事会全面汇报一次内部审计工作。每年按要求将年度审计计划报所在单位监督委员会办公室。
28.内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。
27.根据《中华人民共和国审计法》(2021年修订版)规定,被审计单位对审计机关作出的有关财务收支的审计决定不服的,可以提请审计机关的本级人民政府裁决,本级人民政府的裁决为最终决定。
