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2023年内部审计基础知识学习题库
1,657
单选题

220.根据《审计署关于内部审计工作规定》(审计署第11号令),单位对内部审计发现的()、()、()问题,应当及时分析研究,制定和完善相关管理制度,建立健全内部控制措施。

A
 典型性、普遍性、倾向性
B
 典型性、广泛性、倾向性
C
 警示性、普遍性、倾向性
D
 典型性、普遍性、方向性

答案解析

正确答案:A
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2023年内部审计基础知识学习题库

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单选题

88.根据《国资委关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》(国资发监督规〔2020〕60号)要求,以下说法是否正确:内部审计监督,对所属子企业确保每5年至少轮审1次;对重大投资项目、重大风险领域和重要子企业实施重点审计,确保每年至少1次。

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82.依据《中国南方电网有限责任公司审计项目质量管理办法》(Q/CSG2212004-2023):审计项目质量管理实行审计组组长、审计组主审、审计组小组长、审计组成员的分级质量控制制度。

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